Как В Декларации Заполнить Стандартные Налоговые Вычеты В Декларации

Содержание
  1. Как В Декларации Заполнить Стандартные Налоговые Вычеты В Декларации
  2. Заполнить декларацию 3-НДФЛ: с чего начать
  3. Сотрудничество и реклама на сайте
  4. О налогах и взаимоотношениях с государством на простом языке
  5. Пример заполнения декларации 3-ндфл для получения детского вычета
  6. Справка 3НДФЛ, правила заполнения
  7. Как получить налоговые вычеты за 2018 год с помощью учетной записи на Госуслугах
  8. Как заполнить самостоятельно декларацию 3-НДФЛ в 2018 году
  9. Просмотреть, распечатать и скопировать декларацию 3-НДФЛ за 2016 год
  10. Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год
  11. Как в декларации заполнить стандартные налоговые вычеты в декларации
  12. Как заполнить в декларации 3 ндфл стандартные налоговые вычеты
  13. Стандартный налоговый вычет
  14. Образец заполнения декларации 3-ндфл 2014 — стандартные налоговые вычеты на 2-их детей
  15. Заполнила декларацию 3-ндфл на возврат стандартного налогового вычета на двоих детей
  16. Стандартный налоговый вычет на ребенка
  17. Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014, 2020 и 2020 год — расчет стандартных налоговых вычетов (лист Е1)
  18. Как заполнить налоговые вычеты в декларации 3-НДФЛ
  19. Налоговый вычет на лечение как заполнить декларацию 2020 год пошагово
  20. Как получить налоговый вычет на ребёнка
  21. Как в декларации 3-НДФЛ заполнить налоговые вычеты
  22. Заполнение декларации ф
  23. Порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл)
  24. Обязательная декларация на налоговый вычет — как заполнить правильно самому
  25. Программа декларация 3-НДФЛ 2018: как заполнить – инструкция по заполнению для ИП, для вычета и возврата подоходного налога
  26. Скачать бесплатно с сайта ФНС
  27. Новая форма 2019
  28. Сроки подготовки и подачи налоговой декларации
  29. Как самостоятельно заполнить за 2018 год – инструкция
  30. Задание условий
  31. Сведения о декларанте
  32. Доходы, полученные в РФ
  33. Заполнение при продаже квартиры
  34. Декларация 3-НДФЛ программа заполнение
  35. Установить программу «Декларация»
  36. Заполнение входных данных
  37. Задание условий
  38. Сведения о декларанте
  39. Доходы, полученные в РФ
  40. Первое окошко «Источник выплат»
  41. Второе окошко «доходы-вычеты»
  42. Заполнение сведений при продаже недвижимости
  43. Нижнее окошко «Стандартные, социальные и имущественные вычеты, предоставленные налоговым агентом»
  44. Вычеты в программе «Декларация»
  45. Стандартные
  46. Социальные
  47. Имущественный
  48. Инвестиционные вычеты
  49.  Как проверить заполнение программы «Декларация»
  50. Заключение

Как В Декларации Заполнить Стандартные Налоговые Вычеты В Декларации

Как В Декларации Заполнить Стандартные Налоговые Вычеты В Декларации

Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте» документы.

По поводу последовательностей декларации, Вы всё правильно думаете: сначала более поздний год, а далее ретроспективно к более ранним годам (от обратного).

Заполнить декларацию 3-НДФЛ: с чего начать

Если количество детей менялось в течение года, заполняйте окошки вручную.Напротив каждого месяца есть по три окошка. В первое окошко ставим количество детей 1 или 2. Во второе окошко ставим количество детей, начиная с третьего, то есть детей всего три, ставим 1. Если детей всего 5, ставим 3. В третье окошко пишем количество детей-инвалидов.

Все итоговые суммы должны совпадать! В нашем примере совпадают:

  • итоговые суммы доходов: 514944
  • суммы удержанных налогов: 64031

Вообще, конечно, странно, что для обозначения одной и той же сущности в программе и в справке используются разные понятия: «источник выплат» и «налоговый агент», это немного затрудняет понимание новичкам.
Заявление о распределении вычета между супругами составляется и датируется текущим числом, то есть когда подается заявление на вычет. Ориентировочно, тем же числом.

Сотрудничество и реклама на сайте

Предыдущие года оформляются по другим программам, то есть за соответствующие годы, например НДФЛ за 2016 или за 2105 и т.п.

Шаг третий: мы перешли к разделу «Доходы». Нашим главным источником дохода в данном случае будет работа. Это и нужно указать в соответствующем поле. 4) Шаг четвертый: переходим к заполнению данных о работодателе.

Декларация, представляемая в налоговый орган для получения налогового вычета (далее н/в) по тратам за обучение, должна быть составлена на бланке формы 3-НДФЛ и заполнена в соответствии с установленным порядком. Бланк декларации должен быть того года, за который планируется возмещение расходов. Иными словами, если н/в заявляется за 2014 год, то и бланк должен быть актуальным именно на этот период.

О налогах и взаимоотношениях с государством на простом языке

Нам полагается 6864 рубля к возврату из бюджета. Идем в налоговую с нашей декларацией (или отправляем ее по почте), обязательно приложив все подтверждающие документы.

Чтобы получить такой вид налогового вычета работник должен обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении ему вычета. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на детский вычет.

Вычеты позволяют снизить налоговую нагрузку на физлицо (уменьшить подоходный налог к уплате или вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ). Налоговым кодексом предусмотрено 5 видов вычетов:

  • стандартные (ст. 218 НК РФ);
  • имущественные (ст. 220 НК РФ);
  • социальные (ст. 219 НК РФ);
  • профессиональные (ст. 221 НК РФ);
  • связанные с переносом убытков от операций физлиц с ценными бумагами (ст. 220.1 НК РФ).

И в бюджет он попадает без вашего участия. Отчитаться в инспекцию по НДФЛ — тоже задача работодателя.

Пример заполнения декларации 3-ндфл для получения детского вычета

Информацию для заполнения данного окна можете взять с раздела №1 справки 2-НДФЛ (справку берете в бухгалтерии по месту работы).

Декларационный бланк 3-НДФЛ состоит из множества составных частей и большого количества дополнительных страниц. Заполнение каждого из указанных элементов будет разниться согласно конкретной ситуации, происходящей в жизни гражданина, декларирующего налоговые сведения.

Для этого он заполнил 3-НДФЛ с помощью размещенной на сайте ФНС программы «Декларация 2016». Для внесения информации в 3-НДФЛ после заполнения исходных данных (о виде декларации, коде ИФНС, личных данных и иной обязательной информации), в разделе «Вычеты» Степанов И.

Декларационный бланк 3-НДФЛ состоит из множества составных частей и большого количества дополнительных страниц. Заполнение каждого из указанных элементов будет разниться согласно конкретной ситуации, происходящей в жизни гражданина, декларирующего налоговые сведения.

Для этого он заполнил 3-НДФЛ с помощью размещенной на сайте ФНС программы «Декларация 2016». Для внесения информации в 3-НДФЛ после заполнения исходных данных (о виде декларации, коде ИФНС, личных данных и иной обязательной информации), в разделе «Вычеты» Степанов И.

У меня такой вопрос, пытаюсь заполнить через программу декларацию и когда начинаю вводить доходы, нет нужного кода дохода. Как в данной ситуации поступить?

Справка 3НДФЛ, правила заполнения

Внимание! Переносить данные из справки 2-НДФЛ нужно БУКВАЛЬНО — то есть по буквам точь-в-точь. Если в поле «Наименование источника выплат» написать «Молодая Перспективная Компания», а в справке 2-НДФЛ она именуется «МОЛОДАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ», то могут быть проблемы.

А если я работаю в двух местах и у меня две справки 2-НДФЛ, то как указывать стандартные налоговые вычеты (по одному из предприятий, или сразу по двум)?

Заполнение информации на вкладке «Сведения о декларанте» закончено. Как видно, ничего сложного нет.

Самый простой путь для тех, кто предпочитает лично отнести документы в ФНС, — воспользоваться «Декларацией». Она выложена на сайте ведомства в разделе «Программные средства».

Как получить налоговые вычеты за 2018 год с помощью учетной записи на Госуслугах

Здесь все параметры уже стоят по умолчанию. Трудность может возникнуть только с номером инспекции и ОКТМО. На помощь приходят Электронные сервисы на сайте ведомства. Вносим сведения в пункт «налоговый период».

Он подразумевает вписывание кодировки, относящейся к конкретному году. Поскольку квартира была продана в 2016, а заполнение бланка формы производится в 2017, вписать внутрь искомой графы необходимо сочетание цифр «34».

Обычно все расчеты по налогу на доходы физлиц ведет компания, в которой вы трудитесь.

Главное не позднее чем через три года после того, в котором вы оплатили лечение, обучение. Жилищный вычет возможен и с более ранней покупки. Но только в отношении доходов, которые вы получили за последние три года.

Как заполнить самостоятельно декларацию 3-НДФЛ в 2018 году

И последовательно перейдите к разделам: «Электронные услуги» — «Программные средства для юридических и физических лиц» — «Программные средства для физических лиц».

Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.

Так определилось налоговой практикой. Если бы каждый продавал долю по отдельность, то вычет в размере 1 млн. получил бы каждый.

Если вы дополнительно хотите получить имущественный налоговый вычет, выберите соответствующую закладку в меню вычетов.

Кирчанова Анастасия Сергеевна в январе месяце прошлого года произвела реализацию принадлежащей ей квартиры в центральном районе города Новосибирска. Жилье отошло ее знакомому, Ливневу Андрею Алексеевичу. В результате продажи Кирчанова получила сумму, величина которой составила 2 миллиона 500 тысяч единиц российской валюты.

В разделе программы «Вычеты» нажимаете «Стандартные» и ставите отметку в пункте «Вычет на ребенка (детей)». Не забудьте нажать окошко «Пересчитать стандартные вычеты». Проследите, чтобы «галочка» не стояла в пункте «Количество детей в году не изменялось и составило». Дело в том, что этот пункт предполагает наличие не более 2 детей. И программа везде будет считать на двоих.

Бланк декларации 3-НДФЛ, актуальной на дату произведения расходов формы, можно получить в любом налоговом органе, а также, скачав c сайта Федеральной налоговой службы.

В программе «Декларация за 2018г.» в источниках доходов указаны 2 источника. По месяцам указала сумму из справок 2 НДФЛ.

при печатании программа выдает удвоенную сумму дохода и соответственно удвоенную сумму удержанного налога.

Просмотреть, распечатать и скопировать декларацию 3-НДФЛ за 2016 год

Оно соответствует листу Ж1 формы декларации. Ставим галочку «Предоставить стандартные вычеты» (если она не стоит).

На этом этапе внимательно переносим все значения из справки 2-НДФЛ за отчетный год в форму. Перед тем, как забивать цифры, на верхней панели «Источники выплат» с помощью знака «+» добавьте работодателя, выдавшего справку.

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

Наиболее простым является способ внесения сведений в отчетность с помощью специального ПО, разработанного финансовым ведомством.

При оформлении первичной налоговой декларации номер корректировки ставится 0. Если в течение этого года вы решили изменить что-то в отчете или исправить ошибку, то номер корректировки ставите «1».

При исправлении повторно в этом же году ставится корректировочный номер «2» и так далее.

Корректировок может быть много, но все они относятся к одному календарному году и нумеруются в возрастающем порядке.

Заполнение титульного листа не требует серьезных трудозатрат от налогоплательщика, так как он интуитивно понятен даже тому человеку, который видит его в первый раз.

Источник: http://burger51.ru/prava-potrebiteley/6074-kak-v-deklaracii-zapolnit-standartnye-nalogovye-vychety-v-deklaracii.html

Как в декларации заполнить стандартные налоговые вычеты в декларации

Как В Декларации Заполнить Стандартные Налоговые Вычеты В Декларации

Если детей трое, но на первых двух вычет уже не положен, то есть им уже больше 18 лет и они не обучаются, в этом случае следует убрать галочку для первых двух детей. А для третьего ребенка указывается, что он один третий ребенок. В этом случае программа рассчитает все правильно.

Как заполнить в декларации 3 ндфл стандартные налоговые вычеты

Стандартный налоговый вычет на каждого ребенка составляет 1000 руб. Указанный налоговый вычет удваивается, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, а также в случае, если он учащийся очной формы обучения в возрасте до 24 лет и является инвалидом I и II группы.

Стандартный налоговый вычет

По закону максимальное число, при котором детский вычет начисляется, равняется 350000 рублей. В справке можно увидеть, что общая сумма дохода не превышает эту цифру, поэтому стандартный вычет на детей будет предоставляться в течение всего года, то есть 12 месяцев.

Здравствуйте. В январе 17 года мой муж продал1/2 квартиры, полученной в наследство (вторая часть квартиры, была завещена его сестре) в16 году. Договор продажи был составлен один, на сумму 1480 тыс.руб. При заполнении декларации, ему насчитали налог в сумме 31200руб. Муж покупает машину, достраивает дом(купленный недостоем ещё в 2000 году), в октябре 17 года ему по

Образец заполнения декларации 3-ндфл 2014 — стандартные налоговые вычеты на 2-их детей

  • копия документа об усыновлении (удочерении) ребенка, об установлении опекунства или попечительства, договора о приемной семье;
  • копия справки об инвалидности ребенка;
  • документ, подтверждающий право на получение вычета в двойном размере;
  • справка 2-НДФЛ с предыдущей работы при оформлении вычета в организации, где гражданин работает не с начала года;
  • заявления об отказе второго родителя (приемного родителя) от налогового вычета на ребенка в свою пользу.

Заполнила декларацию 3-ндфл на возврат стандартного налогового вычета на двоих детей

При этом первую цифру программа посчитает самостоятельно. Она сложит все доходы, которые были в течение всех 12 месяцев года. Облагаемая сумма доходов заносится из справки 2-НДФЛ вручную. Соответственно, также указываем сумму налога исчисленную и удержанную.

Еще почитать:  Каким классификатором профессий руководствоваться с 2019 года

Стандартный налоговый вычет на ребенка

Для расчета стандартных налоговых вычетов у лиц, налогообложение которых производится в соответствии со статьей 227 НК, сумма доходов, полученных в отчетном налоговом периоде, уменьшается на суммы расходов, связанных с извлечением данных доходов, за каждый месяц отчетного налогового периода, в котором налогоплательщик имел статус индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, или другого лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой.

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014, 2020 и 2020 год — расчет стандартных налоговых вычетов (лист Е1)

Как заполнить вычеты в декларации 3-НДФЛ?Ответить на этот вопрос поможет наш материал, а также подборка материалов нашего сайта. Заполнение налоговых вычетов в 3-НДФЛ происходит по особым алгоритмам с учетом устанавливаемых НК РФ условий для их применения.

Как заполнить налоговые вычеты в декларации 3-НДФЛ

Те граждане, которые не должны ежегодно сдавать отчетную документацию, обращаются в фискальный орган по мере необходимости.

Другими словами, если налогоплательщик желает воспользоваться социальным или имущественным вычетом, то ему также нужно будет подать декларацию 3-НДФЛ. При этом не стоит забывать, что обращаться в налоговую службу необходимо по месту своей регистрации.

Бланк отчетности подготавливает Министерство финансов. Как уже говорилось, законодатель разработал специальную систему налоговых льгот, которая включает:

Налоговый вычет на лечение как заполнить декларацию 2020 год пошагово

Обучение включает не только в ВУЗе, но и в любых иных образовательных учреждениях, имеющих лицензию.

К ним относятся детские садики, частные и муниципальные школы (включая автошколы), учреждения по предоставлению дополнительного образования (спортивные, музыкальные школы, школы искусств и пр.).

Это могут быть как муниципальные или государственные организации, так и частные. Значения не имеет и различие страны учреждения: российское или зарубежное.

Еще почитать:  Как потратить материнский капитал на ремонт квартиры

Как получить налоговый вычет на ребёнка

Предположим, Николаев был вынужден оплатить свое лечение на сумму 50 000 руб. Согласно НК РФ ему дозволено вернуть 13% от этой суммы, а именно 6 500 руб., для чего формируется декларация 3-НДФЛ.

Все в той же программе в разделе «Вычеты» на закладке «Социальные» он проставил галочку в поле «Предоставить социальные налоговые вычеты». А дальше выбрал категорию «Лечение» и указал потраченную в 50 000 руб.

сумму.

Как в декларации 3-НДФЛ заполнить налоговые вычеты

Конечно, продолжительность камеральной проверки лучше контролировать. Мне инспектор предложила звонить ей и узнавать о результатах. Так я и делала — звонила практически каждую неделю. В итоге мою декларацию проверили за полтора месяца, а еще через две недели я получила деньги. То есть весь процесс от подачи документов до выплаты вычета занял около двух месяцев.

В блоке «Признак налогоплательщика» необходимо отметить тот признак, который Вы имеете.

В данном блоке указывается категория налогоплательщика, к которой относится налогоплательщик, в отношении доходов которого представляется Декларация.

Если Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, главой фермерского хозяйства, адвокатом или нотариусом, то оставьте выставленную по умолчанию отметку в графе «Иное физическое лицо».

Заполнение декларации ф

пп.2.1 отражается сумма имущественного налогового вычета по расходам на новое строительство или приобретение жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, принятая к зачету в предыдущие налоговые периоды, на основании Декларации и отдельно налоговым агентом (работодателем) на основании уведомления налогового органа;

Порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл)

По письменному заявлению лица, которое уплачивает налог, ему будут предоставляться стандартные вычеты налоговыми агентами. Право на получение вычетов по профессии имеют ИП, простые граждане, авторы объектов интеллектуальной собственности, которым нужно заполнить лист Ж.

Обязательная декларация на налоговый вычет — как заполнить правильно самому

31 Авг 2018      stopurist         234      

Источник: https://uristtop.ru/vzyskanie-alimentov/kak-v-deklaratsii-zapolnit-standartnye-nalogovye-vychety-v-deklaratsii

Программа декларация 3-НДФЛ 2018: как заполнить – инструкция по заполнению для ИП, для вычета и возврата подоходного налога

Как В Декларации Заполнить Стандартные Налоговые Вычеты В Декларации

Одним из способов подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ является ее заполнение в программе, подготовленной ФНС. Ее можно скачать непосредственно на сайте налоговой службы, установить на свой компьютер и заполнить необходимые поля и вкладки.

Ниже представлена подробная пошаговая инструкция, которая позволит подготовить отчетность для физических лиц и ИП с помощью программы за 2018 год.

Скачать бесплатно с сайта ФНС

Установочный файл программы можно скачать с официального сайта ИФНС, ссылка на скачивание – налог.ру.

По данной ссылке находится актуальная версия на 2019 год, ежегодно вносятся изменения, поэтому важно скачивать последнюю версию.

Скачивание бесплатно и доступно абсолютно для каждого желающего. Скачивать нужно программу установки, после чего файл запустить – программа установится на компьютер.

Пояснения по установке можно также скачать отдельным файлом.

После того, как программа 3-НДФЛ 2018 установится, нужно ее открыть и приступить к заполнению полей и подготовке декларации.

С помощью данной программы можно заполнить 3-НДФЛ в следующих случаях:

  • ИП для декларирования доходов от предпринимательской деятельности.
  • Частнопрактикующие лица (адвокаты, нотариусы и прочие) для подачи отчетности по полученному доходу за отчетный год.
  • Обычные граждане, получившие доход и обязанные уплатить с него подоходный налог (имеется в виду тот налог, который не удержал работодатель) – например, при получении процентов, дивидендов, продаже имущества.
  • Обычные граждане для использования вычета (имущественного, социального, стандартного) и возврата части понесенных расходов (покупка недвижимости, автомобилей, расходы на обучение, лечение).
  • Обычные граждане для получения имущественного вычета по проданному имуществу (движимому и недвижимому) – продажа квартир, уплата ипотечных процентов, продажа автомобилей.

Новая форма 2019

Не обязательно применять программу с сайта налог.ру для подготовки декларации 3-НДФЛ. Физическое лицо может скачать форму декларацию в формате excel, после чего заполнить ее на своем компьютере либо распечатать и заполнить вручную ручкой.

Важно при этом скачивать новую актуальную версию декларации, так как регулярно вносятся изменения в бланк.

В 2019 году форма 3-НДФЛ значительно изменилась. Бланк был упрощен, были учтены многочисленные изменения налогового законодательства. Актуальный формат декларации можно скачать ниже бесплатно в excel.

Скачать новую форму 3-НДФЛ на 2019 год – excel (для заполнения за 2018 год).

Инструкции по заполнению данной формы в различных случаях с заполненными образцами декларации:

Сроки подготовки и подачи налоговой декларации

Ограничение по срока подачи 3-НДФЛ установлено только для случаев, когда ИП или физическое лицо желает показать свой доход с целью уплаты НДФЛ (или неуплаты в случае нулевой базы).

ИП, адвокаты, нотариусы, физлица при продаже имущества, получении дохода обязаны подать декларацию 3-НДФЛ для уплаты НДФЛ до конца апреля следующего года.

По доходам 2018 года нужно отчитаться перед ФНС до 30 апреля 2019 года.

Для возврата подоходного налога в связи с использованием любого вида вычета сроки подачи декларации не установлены. То есть обратиться в ИФНС можно в любой день в течение года, следующего за отчетным годом.

Заполненную в программе декларацию можно сохранить в формате xml, после чего распечатать, подписать и подать в налоговую службу в бумажном виде лично или через представителя. Можно отправить документы почтой.

Как самостоятельно заполнить за 2018 год – инструкция

Если для подготовки налоговой декларации выбрана программа ФНС, то ниже представлен пошаговая инструкция по заполнению необходимых вкладок и полей 3-НДФЛ в зависимости от причины ее подготовки и подачи.

Особенности программы декларация 3-НДФЛ 2018:

  • Слева находится шесть вкладок, заполнять нужно не все, а только необходимые.
  • Некоторые вкладки активируются для заполнения только после задания условий на первой вкладке.
  • Начать заполнение следует с верхней вкладки «Задание условий».
  • Вторым шагом будет заполнение «Сведений о декларанте» — вторая вкладка.
  • Если программой пользуется ИП, то следующий шаг – это оформление вкладки «Предприниматели».
  • Если программой пользуется физлицо для уплаты налога с дохода, то нужно заполнить вкладку «Доходы, полученные в РФ» и «Доходы за пределами РФ» при наличии таковых. Если при этом есть право на вычет, уменьшающий базу для уплаты подоходного налога, то заполняется последняя вкладка «Вычеты».
  • Если в программе идет подготовка декларации для возврата НДФЛ, то нужно заполнить вкладку «Вычеты».

Задание условий

Это первая вкладка, на ней указывается основная информация о налогоплательщике, ФНС, причине подачи 3-НДФЛ.

Нужно убедиться, что вверху отмечен тип декларации «3-НДФЛ».

В общей информации указывается номер ФНС, куда подается отчет – по месту проживания физлица или ИП. Инспекция выбирается после щелчка на многоточие.

Номер корректировки нужно оставить 0, что соответствует первичной подаче.

ОКТМО указывается в соответствии с местом жительства физлица. Если данный номер не известен, то посмотреть его можно в классификаторе ОКТМО.

Признак налогоплательщика – зависит от того, кто подает 3-НДФЛ, отмечается нужный вариант из предложенных.

Имеются доходы – ИП и частнопрактикующие лица отмечают пункт «От предпринимательской деятельности», все остальные отмечают первый пункт. При наличии доходов в отчетном году в иностранной валюте дополнительно выбирается соответствующий пункт.

Достоверность подтверждается – здесь нужно указать, как будет подаваться 3-НДФЛ в ФНС – лично или через доверенное лицо. Во втором случае дополнительно заполняются данные о представителе.

В итоге в заполненном виде данная вкладка программы может выглядеть следующим образом:

Сведения о декларанте

Это вторая вкладка программы, необходима для заполнения сведений о себе на основании документа, удостоверяющего личность.

Последовательно нужно заполнить:

  • ФИО – точно как в паспорте;
  • ИНН;
  • дата рождения;
  • место рождения – как указано в паспорте;
  • гражданство – по умолчанию уже указано РФ, если иное, то нужно выбрать по щелчку на многоточие;
  • сведения об удостоверяющем паспорте;
  • телефон – указывать обязательно, в противном случае налоговый специалист не сможет связаться в случае вопросов и проблем.

В заполненном виде данная вкладка выглядит так:

Доходы, полученные в РФ

Третью вкладку программы 3-НДФЛ заполняют физические лица, которые получили в отчетном году доход и желают уплатить с него НДФЛ или сообщить об отсутствии обязанности по уплате ввиду нулевой налоговой базы.

Во-первых, нужно обратить внимание на налоговую ставку – ее можно выбрать из верхнего списка (13, 9, 35, 13). В зависимости от дохода и принадлежности к РФ выбирается нужная ставка. Последняя 13% относится к дивидендам.

В этой вкладке программы нужно заполнить:

  • Источники выплат – может быть работодатель, покупатель имущества, организация, выплатившая дивиденды или иное лицо, от которого получен доход.
  • В отношении доходов от работодателя заполняется поле ниже, где показывается заработок в разрезе каждого месяца.
  • Итоговые суммы заработка и удержанного с него подоходного налога фиксируются ниже.
  • При предоставлении работодателем любого вида вычета в отчетном году их величина отражается в поле ниже.

Для добавления источника выплат – нужно нажать на зеленый плюс. В открывшейся вкладе вносится наименование работодателя, ФИО покупателя имущества или название иного лица, от которого получен доход. Для организаций дополнительно вносится ИНН, КПП и ОКТМО. Для физических лиц, выступивших покупателем имущества, достаточно заполнить ФИО.

Если указанный работодатель предоставлял стандартные вычеты в течение года, то нужно поставить отметку в поле «Расчет ст.выч. вести по этому источнику».

Пример заполнения данных об источнике выплат, если это работодатель:

Пример заполнения, если источник выплат – покупатель физическое лицо:

После заполнения данных об источнике выплат, заполняется поле ниже, где приводятся заработки для каждого месяца отдельно. Информацию нужно брать из справки 2-НДФЛ, которая берется у работодателя.

Во вкладке сведения о доходах нужно нажать зеленый плюс для добавления заработка за месяц.

В открывшейся вкладке заполняется:

  • код дохода (каждому виду соответствует свой код, для зарплаты 2000, для больничного 2300, для отпускных 2012);
  • сумма дохода;
  • код вычета и его сумма, если предоставляется;
  • порядковый номер месяца.

Данная информация заполняется в программе для каждого месяца, в котором были выплаты от работодателя. Если в одном месяце были доходы по нескольким кодам, например, одновременно были выплачены отпускные и зарплата, то нужно отдельно указать суммы по каждому виду.

После заполнения сумм выплат по каждому месяцу отчетного года ниже автоматом выведется общая величина заработка за 2018 год.

Налог удержанный заполняется на основании справки 2-НДФЛ (пятый раздел).

Если работодатель предоставлял вычеты, то ниже нужно заполнить соответствующую вкладку. Информацию о вычетах можно найти в четвертом разделе справки 2-НДФЛ. Вычет можно добавить также по нажатию на зеленый плюс.

В итоге после заполнения всех данных на основании справки 2-НДФЛ данная вкладка программы будет выглядеть примерно так:

Заполнение при продаже квартиры

Если налоговая декларация заполняется с целью уплаты НДФЛ при продаже квартир или иного вида недвижимости (земля, дом, дача, комната и т.д.), то источником выплат будет являться покупатель. Чаще всего это физическое лицо, но может быть и организация.

С полученного от продажи дохода нужно заплатить 13 процентов, при этом можно уменьшить подоходный налог к уплате, воспользовавшись вычетом (1 млн.руб. или фактические расходы по приобретению).

Во вкладке программы «Источник выплат» указывается ФИО физ.лица или данные об организации, которая купила квартиру.

Во вкладке сведения о доходе после нажатия на зеленый плюс выбирается код дохода: при продаже целой квартиры 1510, при продаже доли – 1511.

После указания правильного кода дохода вид вкладки программы 3-НДФЛ меняется.

Если квартира была куплена до начала 2016 года, то справа вносится продажная цена квартиры по договору купли-продажи, ниже указывается порядковый номер месяца, в котором зарегистрирован переход права собственности и вид желаемого вычета (1 млн.руб. или фактические расходы по приобретению).

Пример заполнения:

Источник: https://praktibuh.ru/otchetnost/3-ndfl/programma-zapolnenie.html

Декларация 3-НДФЛ программа заполнение

Как В Декларации Заполнить Стандартные Налоговые Вычеты В Декларации

Декларация 3-НДФЛ программа заполнение. Речь идет о составлении декларации 3-НДФЛ в программе «Декларация19». Программа эта от получателя отчетов – ИФНС РФ. А, значит, учитывает все новости как по содержанию, так и по форме. Можно верить и без проверки.

Программа интуитивно понятна. Разобраться в ней не сложно. Но есть несколько нюансов, которые стоит иметь в виду и для корректности заполнения, и для полного использования вычетов.

Программа предназначена и для физических лиц (3-НДФЛ), и для ИП (4-НДФЛ). В этой статье рассматривается только часть для заполнения 3-НДФЛ. И только для доходов, полученных в РФ.

Установить программу «Декларация»

Декларация 3-НДФЛ программа. Скачивать программу лучше с первоисточника – официального сайта ИФНС.

Для этого пройти на сайте по цепочке:

Физические лица – Все сервисы для физических лиц – Программные средства – Декларация – Программа установки.

Или по ссылке: https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/.

При этом, если запускать загруженный установочный файл InsD2019.msi из загрузочного модуля, то установка может не получиться. Запускать загрузку правильнее после копирования этого файла на компьютер. Об этом говорится и в Инструкции по установке.

После успешной установки на рабочем столе появится иконка программы.

Заполнение входных данных

После запуска программы двумя кликами по иконке на экран выводится рабочее окно.

В основном рабочем меню слева:

Задание условий

  • Тип декларации – выбор из предложенных.
  • Номер инспекции – выбор из справочника места, куда сдается декларация (4 знака).
  • Номер корректировки – первичная декларация = 0, каждая последующая = +1 к предыдущей.
  • ОКТМО – район получения доходов, вычетов (8 или 11 знаков).

    Найти подходящий ОКТМО можно в справочнике ИФНС https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/.

  • Признак налогоплательщика – выбор из предложенных.
  • Имеются доходы – тоже, выбирается из списка.
  • Достоверность подтверждается – либо лично налогоплательщиком, либо его представителем на основании доверенности.

    Доверенность нужно будет приложить к декларации.

Сведения о декларанте

Здесь все заполняется в соответствии с документом-основанием. Коды страны и видов документа выбираются из справочника.

Доходы, полученные в РФ

Декларация 3-НДФЛ программа. Здесь вводятся данные, необходимые для расчета налога – доходы и соответствующие им вычеты. Перед этим уместно сохранить введённые данные: Файл – Сохранить как – (имя и путь к файлу). Формат сохранится с расширением «.DC9». И читаться он будет только этой программой.

При последующем входе открывать сохраненный файл: Файл – Открыть – (выбор файла по имени и пути).

Экран при переходе в этот пункт меню выглядит так.

Разноцветные цифры 13, 9, 35, 13 означают ставку налогообложения. Последние 13% относятся к полученным дивидендам.

Первое окошко «Источник выплат»

Слева значки:  « + » – добавить новый источник, «-» – удалить источник, иконка руки – вносить правки.

После нажатия на «+» – выпадет поле для заполнения.

Источников выплат может быть несколько. Каждый вводится отдельно: нажать «+», заполнить, сохранить, снова нажать «+» и т.д.

Если заполнение ведётся на основании справки от организации 2-НДФЛ – то, просто. Все данные – наименование источника выплат, ИНН, КПП, ОКТМО указаны в справке.

Если заполняются данные на основании договора с физическими лицами, то допустимо делать описание: «Сдача в аренду квартиры по адресу … (такому-то)», «Продажа автомобиля гн …(такой-то)» и т.п.

ИНН указывается при наличии его в договоре. При расчетах с физическими лицами его можно не указывать. КПП – только при получении дохода от организаций. ОКТМО – район получения дохода.

Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику. Здесь будьте внимательны в случае, если вы претендуете на получение стандартных вычетов: на детей или статусных.

Стандартные вычеты предоставляются до того месяца, в котором доход превысил 350 тыс. руб. Поэтому, если в доходах стоит продажа недвижимости, то в большинстве случаев, стандартные вычеты будут предоставлены в месяцах предшествующих этой продаже.

В целом, галочку в этом окошке ставить нужно для вида дохода, с которого был удержан НДФЛ и имеется справка 2-НДФЛ. Например, для заработной платы.

Если такого дохода нет, то без разницы при каком виде дохода будет отмечено это поле.

Источник является инвестиционным товариществом – программе дается сигнал об открытии окон заполнения инвестиционных вычетов.

Второе окошко «доходы-вычеты»

Значки «+», «-», «рука» означают то же, что и раньше, и добавлен значок «два листа». Он позволяет копировать данные из предыдущих строк. Это ускоряет процесс ввода, т.к. таблица заполняется по-месячно. Коды и суммы зачастую одни и те же из месяца в месяц.

Заполняется это окошко для каждого источника выплат отдельно. Сначала выделите «Источник выплат», а, затем, заполняйте доходы по нему в каждом месяце.

После перейдите к другому источнику выплат и снова заполните по-месячные доходы, уже, для него.

Нажать «+». Выпадет окно для ввода данных.  Перечень данных зависит от вида источника выплат: для аренды – один, для продажи имущества – другой.

Здесь же будет предложено ввести имущественный вычет при продаже имущества: фиксированный или в размере произведённых затрат.

Код дохода выбирается из прилагаемого справочника. Причем это не «код вида дохода», а 4-хзначный код дохода. Так, например, для наиболее часто встречающихся в декларациях доходов будут такие коды:

Сумма дохода = доходу в рублях в одном месяце.

В окошки «Код вычета» и «Сумма вычета» программа пускает в зависимости от кода дохода. Например, для кода 1400-аренда, не пустит, а для кодов продажи имущества – пожалуйста.

Месяц получения дохода = номеру месяца года.

!!!  Обратите внимание вот на что:

Стандартные вычеты предоставляются каждый месяц налогового периода.

Поэтому, если доходы Вы получали не каждый месяц, а право на стандартный вычет у Вас есть, то в таблице доходов укажите все месяцы года. В тех месяцах, когда дохода не было, поставьте его величину = 0.

Это касается того источника выплат, где Вы поставили галочку «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику».

Заполнение сведений при продаже недвижимости

При заполнении сведений о доходе от продажи недвижимости после отметки строки «Имущество было приобретено после 01.01.2016» откроются поля, связанные с кадастровой стоимостью объекта и может измениться поле «Сумма дохода». Что происходит и почему – в отдельной статье.

Сумма налога, удержанная, как и следующее нижнее окошко заполняются по справке от организации 2-НДФЛ. Если ее нет, то заполнять ничего не надо.

Нижнее окошко «Стандартные, социальные и имущественные вычеты, предоставленные налоговым агентом»

заполняется по справке организации 2-НДФЛ в сумме по коду. Проставляется код вычета по справочнику и сумма его. Все как в справке.

Получится примерно так:

Если у Вас нет оснований претендовать на стандартные, социальные, имущественные или инвестиционные вычеты, то на этом для Вас составление декларации закончено. Переходите сразу к разделу «Завершение».

Если же основания есть, то переходим в пункт меню «Вычеты».

Вычеты в программе «Декларация»

Кто может получить налоговый вычет есть отдельная статья.

В верхней части окна появился перечень вычетов из четырёх позиций. Нажимаем на интересующую.

Стандартные

После постановки галочки в окошке «Пересчитать стандартные вычеты» откроются поля ввода данных.

Верхняя строчка – коды 104, 105 – это статусные стандартные вычеты. Претенденты на них выбирают нужный.

Ниже – детские стандартные вычеты.

Здесь выбирается статус родителей: полная семья или родитель – один. Следом вводится количество детей и изменение этого количества в году: 1,2 или 3 и более, или инвалид.

Три клеточки около каждого месяца позволяются отметить изменение числа детей. В первой клеточке – число детей от 1 до 2 в каждом месяце, во второй – от трёх, в третьей – инвалидов.

Все остальное программа посчитает сама и проставит нужные коды.

Образец заполнения:

Социальные

Поставить галочку в поле «Предоставить социальные налоговые вычеты». И в открывшихся полях проставить расходы, реально уплаченные и документально подтвержденные, в перечисленных направлениях.

Программа сама сравнит введенные цифры с лимитами для налогообложения и учтет в декларации нужную величину.

Выглядит это примерно так:

Имущественный

Этот раздел декларации применяется для получения вычетов после покупки жилья, земли для строительства жилья или долей в них.

После отметки «Предоставить имущественный налоговый вычет» открываются поля для заполнения.

Добавить строку в списке объектов. Нажать «+».

Выбрать способ приобретения: договор купли-продажи или инвестирование.

Из предложенного справочника выбрать наименование объекта.

В случае получения в собственность ДОМА выбрать способ его приобретения. В остальных случаях поле не заполняется.

Признак налогоплательщика снова выбрать из предложенного справочника.

Код номера объекта – отметить какой номер объекта будет применён. Варианты прилагаются. Нажать на треугольник справа в конце строки.

Номер объекта, место его нахождения, даты регистрации списываются из свидетельства права собственности.

Ставится отметка «Являюсь пенсионером» или не ставится, если это не так. Особенности получения имущественного вычета при покупке жилья пенсионером описаны здесь.

Стоимость объекта(доли) подтверждается документами на оплату.

Проценты по кредитам за все годы ставятся только реально начисленные за прошедшие годы. По справке кредитора. То есть, эта цифра может меняться каждый год в сторону увеличения.

Данные сохранили.

В нижних таблицах указывается – сколько было получено вычетов по этому объекту в предыдущих периодах. Отдельно по самому объекту и процентам по заёмным деньгам.

Образец заполнения.

Инвестиционные вычеты

После простановки галочки в поле «Предоставить инвестиционный вычет» заполнить открывшиеся поля.

В своём примере я не применяю инвестиционных вычетов.

 Как проверить заполнение программы «Декларация»

Проверим, что собрала программа на основе введенных данных. Для этого сделать на черновике свод расчетов.

Сумма доходов =7500руб*3 мес = 22500

Вычеты на детей = 2чел*12 мес*1400 руб + 1чел*2мес*3000руб = 39600

Социальные вычеты = 100000 (благотв.) + 1000 (обуч.) + 500(лекарства) + 15000 (обуч. Ребёнка) = 116500

Имущественные вычеты = (50000 – 50000) + (10000-5000) = 5000

Итог расчета базы налогообложения = 22500 – 39600 – 116500 – 5000 = 138600 – глубокий минус.

Понятно, что налога к уплате не будет. Но и возврата, тоже.

Что должно быть в 3-НДФЛ при сдаче квартиры в аренду можно узнать здесь.

Важно проверить цифры вычетов по страницам декларации. Для этого нажать в верхнем меню на кнопку «Просмотр».

На первой странице проверили данные титульного листа.

Перешли на страницу 2. Налог к уплате = 0 – правильно.

Страница 3. Доходы = 22500 и вычеты столько же. Правильно!

Страница 2 Страница 3

4 страница. Доходы. Ставка налога = 13%. Код вида дохода = 05. Доход = 22500. Верно!

5 страница. Вычеты. На детей = 39600 – совпало.

Благотворительность = 5625. У меня = 100000. Но по НК в расчет берется не более 25% от доходов, а 22500*25% = 5625. Значит, правильно.

Обучение детей и себя, медикаменты – все совпало.

Страница 4 Страница 5

6 страница.  Имущественные вычеты. Коды проставлены. Адрес записан.

Страница 6

Остаток вычета к получению = 5000. Так же, как и в ручном варианте.

Отлично. Теперь осталось перевести полученную декларацию в формат xml – нажать на кнопку «Файл xml» в верхнем меню, приложить сканы подтверждающих документов. Можно всё это отправлять по электронным каналам связи. Сэкономить на почтовых расходах или посещении инспекции.

Заключение

Декларация 3-НДФЛ программа заполнение.  Программа «Декларация» опробована. Сервис понятен. Ввод данных не сложен. Перевод данных в форму декларации корректен. Есть несколько «белых пятнышек», но они не мешают получению правильного результата.

И важно, что программа обновляется в первоисточнике. Нет нужды отслеживать изменение кодов, лимитов, форм. Но проверять работу программ надо – всё-таки, люди делают.

Какие еще программы используются для составления отчетности в ИФНС можно узнать здесь.

Будем жить на пенсии, изучая и используя новое, если оно полезно, конечно!

Источник: https://ivanovasvet.ru/deklaraciya-3-ndfl-programma-zapolnenie.html

Обо всех законах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: